Maratón Cierre Contable y Tributario 2023-2024

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Primeros pasos

Bienvenido a nuestra Maratón Cierre Contable y Tributario 2023-2024, es importante que lea detenidamente las siguientes indicaciones:

  1. Si le aparece que no se encuentra inscrito a este taller, es importante que inicie sesión en Mi Cuenta que encuentra en la parte superior derecha de la página.
  2. Para avanzar de una sesión a otra es importante que realice las evaluaciones y superar el 80%.
  3. Marcar cada sesión como completada.
  4. Puedes acceder al grupo de WhatsApp utilizando este enlace que aparece en la Primera Etapa.

PRIMERA ETAPAGrabado – Disponible en las Memorias.

  1. Revisión de políticas contables: Con el propósito de determinar la necesidad de actualización o cambios en las mismas. Disponible en las Memorias. Grabado – Disponible en las Memorias.
  2. Evaluación de la hipótesis de negocio en marcha: Esta medición determinará el marco contable a utilizar durante el proceso de cierre contable, determinaremos la manera correcta de revelar dicha hipótesis. Disponible en las Memorias. Grabado – Disponible en las Memorias.
  • Intensidad horaria de la etapa: 8 horas
  • Fecha: sábado 18 de noviembre
    sábado 2 de diciembre de 2023
  • Entregables: Planeador del cierre contable y fiscal en PDF, modelo de políticas contables, Excel formulado para la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha.

SEGUNDA ETAPAGrabado – Disponible en las Memorias.

Auditoría preliminar de saldos contables y fiscales: Aprenderás a realizar la primera revisión crítica y objetiva sobre los saldos del anexo de balance detallado por tercero, esto permitirá evidenciar errores en las cifras de estos, habitualmente se encuentran cuentas revertidas, partidas que requieren mediciones posteriores, partidas que necesitan ser re-clasificadas o que deben ser objeto de una auditoria para tener la certeza de su realidad – Disponible en las Memorias.

  • Intensidad horaria de la etapa: 4 horas
  • Fecha: sábado 16 de diciembre de 2023 

TERCERA ETAPAGrabado – Disponible en las Memorias.

  1. Mediciones posteriores: Aprenderás a realizar el cálculo y registro contable de las mediciones posteriores exigidas por la norma contable.
  2. Determinación del impuesto corriente: Aprenderás a realizar el cálculo del impuesto corriente de renta bajo la norma fiscal vigente para el periodo gravable 2023 y su registro contable. (Aquí aprenderás lo referente a la tasa mínima de tributación)
  3. Determinación del Impuesto diferido: Aprenderás a realizar el cálculo del impuesto diferido producto de la diferencia de tratamientos contables y fiscales y su registro contable.
  4. Cierre en el Régimen Simple de Tributación: Aprenderás los aspectos particulares del cierre fiscal en contribuyentes del Régimen Simple de Tributación.
  • Intensidad horaria de la etapa: 8 horas
  • Fecha:
    Sábado 27 de enero de 2024
    Martes 30 de enero de 2024
  • Entregables: Papeles de trabajo automatizado para la determinación del impuesto corriente y del impuesto diferido.

CUARTA ETAPA

  1. Elaboración de estados financieros de cierre:  Aprenderás a realizar la evaluación de la materialidad de la información contable y elaborarás con nuestra plantilla formulada el juego completo de estados financieros.
  2. Análisis financiero: Aprenderás a realizar el análisis financiero del resultado, elaborando e interpretando los indicaciones financieros.
  3. La certificación y el dictamen de los estados financieros: Aprenderás y elaborarás con nuestros formatos la certificación y el dictamen de los estados financieros.
  4. Proyecto de distribución de utilidades y determinación de utilidad gravada y no gravada: Aprenderás a elaborar con nuestro formato el proyecto de distribución de utilidades, determinando la utilidad gravada y no gravada.
  • Intensidad horaria: 8 horas
  • Fecha: sábado 10 de febrero de 2024   y sábado 17 de febrero de 2024 – En Vivo.
  • Horario: 8:00 am a 12:00 md
  • Entregables: Excel automatizado con el juego completo de estados financieros, formatos de certificación y dictamen, Excel automatizado con el proyecto de distribución de utilidades.

ETAPA FINAL

  1. Elaboración declaración de renta persona jurídica o declaración anual del RST: Aprenderás a elaborar de manera correcta los formatos 110 y 260, es decir, la declaración de renta de personas jurídicas y la declaración anual del Régimen Simple de Tributación.
  2. Conciliación fiscal: Aprenderás a diligenciar y presentar de manera correcta el formato 2516 de conciliación fiscal.
  • Intensidad horaria de la etapa: 12 horas
  • Fecha: sábado 9, 16 y 23 de marzo de 2024 – En Vivo.
  • Horario: 8:00 am a 12:00 md
  • Entregables: Archivo de Excel formulado.